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紫溪山省级自然保护区管护局2025年预算公开目录
第一部分紫溪山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分紫溪山省级自然保护区管护局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
紫溪山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.依法保护紫溪山省级自然保护区、紫金山国家森林公园自然环境和自然资源,开展日常巡护、监测巡护、及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。
2.调查保护区内的自然资源并建立档案,组织环境监测。
3.制定自然保护区的各项管理制度,组织实施自然保护区的规划和管理计划。
4.宣传有关法律法规,进行自然保护知识的教育。
5.负责自然保护区界标的设置和管理;协调处理自然保护区与社区群众的关系,开展社区共管;协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。
6.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
紫溪山省级自然保护区管护局设办公室、生态旅游管理与社区科、资源保护科、科普宣教与发展规划科4个内设机构,现有事业编制21名。设局长1名(副处级,六级职员),副局长2名,(正科级,七级职员),副科级领导职数4名(八级职员)。编制结构为:管理人员编制3名,专业技术人员编制12名,工勤人员编制6名。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是持续加大科研工作力度。在2024年度保护区综合科学考察(资源调查)、生物多样性监测工作成果基础上,持续加大野生动植物监测力度。同时继续推动紫溪山特色种质资源收集与种苗繁育和山茶资源调查监测工作。围绕紫溪山珍稀濒危物种资源保护工作,组织申报实施青锋水韭和云南梧桐综合保护、黑颈长尾雉重要栖息地保护修复等一批科研项目。二是持续加强森林生态资源管护。压实责任,全面抓好2025年度森林草原防灭火工作。加强资源监测巡护,严厉打击盗伐滥伐林木种植茯苓、蚕食林地种植经济林果的破坏森林生态资源行为。三是持续加强科普宣传和法律法规宣传教育。深入推进作风革命效能革命,以社区共建共管工作为抓手,弘扬“四下基层”制度,切实加大自然保护区建设管理法律法规宣传教育,加大基层调研解决问题工作力度。四是深化科研合作。积极向上争取项目支持,持续加强与省林科院、西南林业大学、大理大学等科研院所、高校合作,从增加红外相机监测设备、增加专家指导等入手,提高保护区科研监测能力,进而提高保护区科研力量。五是全力配合推动保护地优化整合工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制21人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3469728.71元,其中:一般公共预算3469728.71元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比,我单位财务总收入比上年3535346.47元减少了65617.76元,下降1.86%。主要原因是2024年退休2人。基本支出预算较2024年基本支出预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3469728.71元,其中:本年收入3469728.71元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3469728.71元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,一般公共预算财政拨款比上年3535346.47元减少了65617.76元,下降1.86%。主要原因是2025年实有在职人员较2024年减少2名,导致基本支出减少,因此2025年一般公共预算财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3469728.71元。财政拨款安排支出3469728.71元,其中:基本支出3409728.71元,与上年对比,基本支出比上年3475346.47元减少65617.76元,下降1.88%,主要原因是2025年实有在职人员较2024年减少2名,导致基本支出减少;项目支出60000.00元,与上年对比无增减变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2080502事业单位离退休68035.2元,主要用于我单位统筹外养老金及退休人员公用经费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出369521.78元,主要用于我单位基本养老保险单位部分缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出162380.56元,主要用于事业单位职业年金缴费开支。
2101102 事业单位医疗121387.56元,主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助81179.84元,主要用于我单位公务员医疗缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出6160.00元,主要用于我单位大病医疗保险补助支出。
2130204 事业机构2446850.44元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费工资和日常公用经费支出。
2210201 住房公积金214213.33元,主要用于我单位住房公积金单位部分缴纳支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额23500.00元,其中:政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算22000.00元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
紫溪山省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47200.00元,较上年47600.00元减少400.00元,下降0.84%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
紫溪山省级自然保护区管护局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
紫溪山省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为3600.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为8次,共计接待50人次。
与上年相比无变化,主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定,控制接待批次、人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
紫溪山省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为43600.00元,较上年44000.00元减少400.00元,下降0.90%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费43600.00元,较上年44000.00元减少400.00元,下降0.90%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是2025年本单位在保障机构正常运转的情况下,严格执行厉行节约的相关规定,公务用车购置及运行维护费预算比上年度减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
紫溪山省级自然保护区管护局2025年度无重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(不能填无,至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释)
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
紫溪山省级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位属公益一类事业单位,非行政单位或参照公务员法管理的事业单位,不涉及机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,紫溪山省级自然保护区管护局资产总额851987.22元,其中,流动资产47410.22元,固定资产804577.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加23189.02元,其中固定资产增加23189.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
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